Содержание

1. Миссия и видение Министерства культуры и информации Республики Казахстан
2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих отраслей (сфер) деятельности
3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов
4. Развитие функциональных возможностей
5. Межведомственное взаимодействие
6. Управление рисками
7. Бюджетные программы

1. Миссия и видение
Министерства культуры и информации Республики Казахстан

Миссия Министерства культуры и информации Республики Казахстан – выработка и эффективная реализация государственной политики, направленной на предоставление качественных и доступных услуг в области культуры и информации, динамичное развитие государственного и других языков, укрепление единства нации, поддержку эффективной системы партнерства государства и гражданского сектора.
Видение – общенациональная культурно-информационная и языковая среда с незыблемыми принципами национального единства, эффективными механизмами реализации гражданских инициатив.

2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития соответствующих
отраслей (сфер) деятельности

      Стратегическое направление 1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Состояние инфраструктуры отрасли. В системе государственных учреждений культуры и искусства Казахстана действуют 40 республиканских (9 театров, 6 концертных организаций, 3 библиотеки, 6 музеев, 9 историко-культурных заповедников-музеев, 1 кинокомпания, 6 иных организаций) и более 8 тысяч областных организаций культуры (173 музея, 4 078 библиотек, 2 859 клубов, 44 театра, 25 концертных организаций, 31 кинотеатр и телетеатр, 458 киноустановок, 4 зоопарка, 2 цирка, 26 парков культуры и отдыха).
За последние 10 лет практически на 20 % увеличилось число театров, на 40 % выросло количество кинотеатров и кинозалов, на 30 % – музеев, на 15 % – библиотек. Активно растет спрос на услуги сферы – в 12 раз выросло число зрителей кинотеатров. На 30 % увеличен показатель посещаемости театров и музеев, на 25 % выросло число постоянных читателей библиотек.
Совершенствование законодательной базы. В 2010 году принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О культуре». Принятые поправки нацелены на урегулирование вопросов в сфере отечественного кинематографа, музейного и библиотечного дела. В частности, введен механизм индексации кинопродукции и выдачи прокатных удостоверений, определены критерии национального кино, уточнены нормы по формированию библиотечного фонда, в компетенцию местных исполнительных органов включена функция по присвоению одной из библиотек области, района или города республиканского значения статуса «Центральная».
Услуги учреждений культуры. В 2011 году поставлено 11 755 спектаклей, организован 6 401 концерт, проведено 7 научно-прикладных, 37 археологических исследований, продолжены восстановительные работы на 30 памятниках истории и культуры, из них 6 полностью отреставрированы. В республиканских музеях проведено 107 выставок, 357 лекций и 14 353 экскурсии. В библиотеках организовано и проведено более пятисот мероприятий. За последние пять лет рост числа представляемых сферой культуры услуг в среднем составил 18 %.
Популяризация культуры Казахстана за рубежом. За последние несколько лет мероприятиями в формате Дней культуры охвачены практически все страны СНГ, ведущие государства Европы и Азии, Ближнего Востока. В целом, с 2005 по 2011 год мероприятия по популяризации отечественной культуры проведены в 38 странах мира.
Поддержка деятелей культуры. Внедрен механизм стимулирования и поощрения талантливых и перспективных деятелей в области культуры. На постоянной основе ведется работа по организации и проведению стажировок и курсов повышения квалификации. С целью пополнения отечественного репертуара предусмотрено выделение грантов и проведение творческих конкурсов.
Финансирование. Объем средств, выделенных на функционирование сферы культуры в 2005 — 2010 годах, составил 134,8 млрд. тенге, из которых в 2005 году — 8,8 млрд. тенге, в 2006 году — 11,3 млрд. тенге, в 2007 году — 20,1 млрд. тенге, в 2008 году — 37,7 млрд. тенге, в 2009 году – 34,5 млрд. тенге, в 2010 году – 21,2 млрд. тенге.
Анализ основных проблем.
Первое. Недостаточная конкурентоспособность отечественной продукции в сфере культуры при доминировании на рынке услуг зарубежных производителей.
Второе. Неравный доступ населения республики к услугам организаций культуры, обусловленный диспропорциями в развитии сети культурных учреждений в регионах.
Третье. Недостаточная степень развития инфраструктуры культурной сферы, дефицит специализированных кадров и организаций культуры.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
Тенденция превалирования иностранной продукции на отечественном культурном рынке вызывает потребность в совершенствовании механизмов производства конкурентоспособного продукта в области культуры путем развития рыночных отношений в сфере, стимулирования продюсерской и издательской деятельности, поддержки перспективных деятелей литературы и искусства.
Внедрение новых технологий, позволяющих значительно расширить доступ населения к культурным ценностям в удобном современном формате, требует дальнейшего совершенствования процесса перевода объектов культуры в цифровой формат, обеспечения соответствующих интернет-ресурсов качественным контентом.
Оптимизации архитектуры культурного пространства страны способствует дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы отрасли. В перспективе – введение минимальных государственных нормативов сети организаций культуры и типовых штатов государственных организаций культуры, паспортизация отрасли.

      Стратегическое направление 2. Повышение  конкурентоспособности отечественного информационного пространства
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Состояние инфраструктуры информационной сферы. По состоянию на 1 января 2012 года в республике действуют 2 740 средств массовой информации (далее – СМИ), из них: государственных – 439 (16 %), негосударственных – 2 301 (84 %). 91 % от общего количества СМИ составляют газеты (1 662) и журналы (832), 8,5 % – электронные СМИ (50 телекомпаний, 43 радиокомпании, 134 оператора кабельного телевидения и 6 – спутникового вещания) и 0,5 % – информационные агентства (13). На казахском языке издаются (выходят в эфир) – 543 (20 %) СМИ, на русском языке – 920 (33 %), на казахском и русском языках – 930 (34 %), на казахском, русском и других языках – 347 (13 %).
Главной технологической площадкой для вещательных компаний, способной удовлетворить все текущие и перспективные потребности телерадиоканалов в производстве качественного и конкурентоспособного медиаконтента, стал уникальный телерадиокомплекс «Қазмедиа орталығы», открытый в г. Астане.
Совершенствование законодательной базы. 18 января 2012 года принят Закон Республики Казахстан «О телерадиовещании», где определены правовые условия регулирования отношений всех субъектов телерадиорынка и перехода на цифровой формат вещания.
Успехи и достижения. В начале 2011 года осуществлен запуск национальной цифровой спутниковой сети. В систему вещания вошли практически все общенациональные теле-, радиоканалы (37). Их размещение на спутниковом ресурсе обеспечено средствами из государственного бюджета, это обеспечило возможность смотреть отечественное телевидение в полном объеме на всей территории Казахстана, включая отдаленные и труднодоступные населенные пункты. Являясь участником Женевского соглашения 2006 года, Казахстан готовится к полному переходу на цифровой формат наземного эфирного телевещания в 2015 году.
В рамках переформатирования концепции госканалов и создания новых тематических в 2011 году на телеканалах «Казахстан» и «Хабар» проводится работа по закрытию программ с низким рейтингом и выпуску новых, открыты тематические телеканалы «Балапан» и «Мәдениет», новое радио «Classic». В 2012 году планируется запуск телеканалов «Білім» и «Новости-24».
С 1 сентября 2011 года национальный телеканал «Казахстан» переориентирован на 100 %-ное вещание на государственном языке. Исключительно на казахском языке вещает детский телеканал «Балапан». В Интернете запущен сайт-агрегатор Baq.kz, где консолидированы интернет-ресурсы более 90 казахоязычных информресурсов. Для региональных СМИ, не имеющих собственных сайтов, открыты 54 специальные страницы. Рейтинг казахоязычного портала Wikipedia по количеству статей на национальном языке поднялся с 125 места на 36 место, это позволило перейти из категорий стран с «1000+статей» в категорию «100 000+ статей».
Единую сеть государственных архивов республики создают 234 государственных архивных учреждения. В рамках плавной интеграции казахстанских архивов в международное архивное пространство подписаны соглашения о сотрудничестве более чем с 14 странами ближнего и дальнего зарубежья и международными организациями. Объем Национального архивного фонда и документов по личному составу за последние 20 лет увеличился с 11,6 млн. до 24,2 млн. единиц хранения. В среднем ежегодно государственными архивами принимается на хранение более 400 тысяч дел и документов, отнесенных к составу Национального архивного фонда и по личному составу.
Финансирование. Объем финансирования государственной информационной политики в 2005 — 2010 годах составил 80 598,7 млн. тенге, из которых в 2005 году — 8 811,8 млн. тенге, в 2006 году — 10 480,4 млн. тенге, в 2007 году — 12 077,8 млн. тенге, в 2008 году — 16 467,4 млн. тенге, в 2009 году – 16 467,4 млн. тенге, в 2010 году – 16 293,9 млн. тенге.
Анализ основных проблем.
Первое. Недостаточная конкурентоспособность отечественного информационного продукта.
Второе. Технологическая отсталость медийной инфраструктуры.
Третье. Отсутствие цифрового телерадиовещания.
Четвертое. Недостаточное развитие казахстанского сегмента сети Интернет.
Пятое. Отсутствие современных информационных технологий и централизованного государственного учета документов Национального архивного фонда в автоматизированном режиме.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
Совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе, посредством реализации норм Закона Республики Казахстан «О телерадиовещании» от 18.01.2012 года позволит обеспечить 100-процентный охват населения эфирным цифровым телерадиовещанием с гарантированным предоставлением обязательных теле- радиоканалов, создать благоприятные правовые условия для развития отечественных телевизионных и радиоканалов, оптимизировать и рационально использовать национальный радиочастотный ресурс. Процесс развития информационно-коммуникационных технологий открывает для СМИ новые способы распространения информации путем активного использования возможностей сети Интернет. Создание электронных аналогов газет и журналов, открытие собственных интернет-ресурсов, online-вещание способствует расширению источников информации для граждан страны, а также зарубежных пользователей Интернета, интересующихся информацией о Казахстане. Кроме того, присутствие СМИ в Интернете способствует повышению уровня оперативности их работы.

      Стратегическое направление 3. Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Состояние инфраструктуры отрасли. Функционирует Республиканский координационно-методический центр развития языков. Планомерно расширяется сеть региональных центров обучения языкам: в 2005 году – 8, в 2006 году – 12, в 2007 году – 36, в 2008 году – 45, в 2009 году – 93, в 2010 году – 101, в 2011 году – 132.
Успехи и достижения отрасли. Указом Президента Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 110 утверждена очередная Государственная программа развития и функционирования языков в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы (далее – Госпрограмма).
Цель Госпрограммы – гармоничная языковая политика, обеспечивающая полномасштабное функционирование государственного языка как важнейшего фактора укрепления национального единства при сохранении языков всех этносов, живущих в Казахстане.
На первом этапе реализации Госпрограммы начата доработка стандартов языковой компетенции: проведена работа по совершенствованию стандартов обучения государственному языку, внедрению системы оценки уровня его владения – по уровням А1-А2 – элементарное использование языка, В1-В2 – самостоятельное использование и С1-С2 – компетентное использование. Завершены подготовительные работы по разработке заданий с ключами для обучения казахскому языку.
Разработано и выпущено 238 наименований печатной продукции, среди них самый ценный лексикографический труд, соответсвующий всем современным научно-теоретическим требованиям – 15-томный толковый словарь «Қазақ әдеби тілінің сөздігі». Кроме того, выпущены 15-томные серии книг для детей всех возрастов — «Әлем балалар әдебиетінің інжу-маржандары», 25 томники классической литературы — «Әлемдік классика», аудиокниги, инновационные учебно-методические программы и другие.
В целях внедрения новых информационных технологий в процесс изучения государственного языка в 2008 году создан Портал «Государственный язык Республики Казахстан» (www.til.gov.kz), на котором размещено более двадцати видов интернет-сервисов.
Обеспечен процесс поэтапного перевода документооборота в государственных органах на государственный язык. С 1 января 2009 года во всех центральных и местных госорганах действует автоматизированная система мониторинга делопроизводства на государственном языке. Объем делопроизводства на государственном языке в государственных органах составляет 82 %.
Формирование толерантной языковой среды. По состоянию на 2011 год при этнокультурных объединениях действуют более 190 воскресных школ (в 2005 году действовало 160 школ), где изучается 30 языков этносов, проживающих в республике и обучается более 7 тысяч детей и взрослых.
Финансирование. Объем финансирования в 2005 — 2010 годах составил 8 млрд. 282 млн. тенге: в 2005 году из республиканского бюджета было выделено 327,9 млн. тенге, в 2006 году – 588,5 млн. тенге, в 2007 году – 1 млрд. 639,2 млн. тенге, в 2008 году – 1 млрд. 543,9 млн. тенге, в 2009 году – 1 млрд. 24,1 млн. тенге, в 2010 году – 668,9 млн. тенге.
Анализ основных проблем.
Первое. Неравномерный уровень владения государственным языком в обществе.
Второе. Недостаточное внедрение государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны.
Третье. Снижение языковой культуры казахстанского общества.
Четвертое. Необходимость сохранения и укрепления лингвистического капитала казахстанцев.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
Отсутствие единой методологии и стандартов обучения государственному языку, низкий уровень подготовки преподавателей и специалистов казахского языка, отсутствие единых стандартов деятельности инфраструктуры обучения, а также системы стимулирования и мониторинга процесса овладения государственным языком являются сдерживающим фактором в деле повышения уровня владения государственным языком в обществе.
Значимым фактором в процессе внедрения государственного языка в социально-коммуникативное пространство страны выступает расширение сфер его активного применения в области международных коммуникаций, досуга и развлечений, его развития в качестве языка закона, науки и новых технологий, повышение престижа употребления и популяризация государственного языка как семейной ценности.
В сфере повышения языковой культуры, укрепления лингвистического капитала казахстанского общества приоритетным является решение проблем в области терминологии, антропонимики и ономастики, содействие в совершенствовании культуры речи и письменности, а также создание толерантной языковой среды.

      Стратегическое направление 4. Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение внутриполитической стабильности.
Основные параметры развития регулируемой отрасли или сферы деятельности.
Состояние инфраструктуры общественно-политической сферы. В республике действуют 10 политических партий, 818 этнокультурных объединений (далее — ЭКО), более 18 000 неправительственных организаций (далее — НПО) и ряд профсоюзных организаций. Начиная с 2006 года, ежегодный прирост НПО — свыше 1000 организаций.
Успехи и достижения. С целью системного изучения состояния и тенденций развития общественно-политических процессов, происходящих в стране, межэтнических отношений министерством налажен механизм системного мониторинга ситуации. Ведется работа по проведению информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на разъяснение основных приоритетов развития страны, стратегических программных документов. Согласно социологическим данным уровень информированности населения о программных документах и основных направлениях развития государственной политики — более 85 %.
При координирующей роли Министерства эффективно реализована Концепция развития гражданского общества на 2006 – 2011 годы, ставшая основой социального партнерства власти, бизнеса и НПО. В результате повседневной практикой стало широкое привлечение НПО к разработке законопроектов, реализации программ, проведению общественных слушаний по важнейшим вопросам развития страны. На регулярной основе проводятся гражданские форумы, определяющие приоритеты партнерства государства и НПО. Получил развитие отраслевой государственный социальный заказ. С 2011 года в стратегические планы всех заинтересованных госорганов интегрированы индикаторы эффективности их взаимодействия с гражданским сектором.
В рамках государственного социального заказа за последние четыре года Министерством профинансировано более 700 социально значимых проектов НПО в самых разных областях общественной жизни. Ключевые партнеры министерства – все республиканские творческие союзы, Фонд Ассамблеи народа Казахстана, республиканские этно-культурные объединения, Гражданский альянс Казахстана, Всемирная ассоциация казахов, Ассоциация выпускников президентской программы «Болашақ», Фонд развития государственного языка, Ассоциация деловых женщин, Конгресс молодежи Казахстана, Союз «Атамекен» и многие другие женские, молодежные, ветеранские, экологические НПО. За прозрачность и открытость всех процедур размещения государственного заказа министерство удостоено общественной премии «Таным».
Совершенствование законодательной базы. С 1 января 2012 года действует обновленный Закон Республики Казахстан «О государственном социальном заказе».
Финансирование. Объем финансирования в 2005 — 2010 годах составил 3 млрд. 430 млн. тенге: в 2005 году на реализацию государственного социального заказа было выделено 59,7 млн. тенге, в 2006 году — 200 млн. тенге, в 2007 году – 299,2 млн. тенге, в 2008 году — 709,2 млн. тенге, в 2009 году – 917,2 млн. тенге, в 2010 году — 1 млрд. 206 млн. тенге.
Анализ основных проблем.
Первое. Существует необходимость совершенствования методологии проведения информационно-пропагандистской работы среди населения, а также создания методологической базы в области обеспечения деятельности «диалоговых площадок».
Второе. Требует совершенствования практика обеспечения неукоснительного соблюдения законодательства в сфере государственных символов.
Третье. В области формирования и размещения государственного социального заказа требуется дальнейшее совершенствование законодательного, социально-экономического и организационно-методического обеспечения.
Оценка основных внешних и внутренних факторов.
Учитывая, что одной из ключевых задач государства является проведение эффективной идеологической работы с широкими слоями населения, требуются дальнейшее совершенствование механизмов и методов организации информационно-пропагандистской деятельности, расширение сотрудничества в этой сфере с институтами гражданского общества, разработка и внедрение методологической и технической базы, отвечающих современным требованиям.

3. Стратегические направления, цели, задачи, целевые
индикаторы, мероприятия и показатели результатов

3.1. Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Сноска. Подраздел 3.1 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 31.08.2012 № 1120; от 13.12.2012 № 1583.

 

Наименование

Источник
информации

Единица
измерения

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
1. Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

Цель 1.1 Популяризация отечественной культуры в стране и за рубежом
Коды бюджетных программ, направленные на достижение данной цели (001, 002, 003, 005,
006, 007, 016, 008, 009, 010, 012, 013, 014, 015, 017, 029, 068, 901, 902)
Целевой индикатор
Уровень
удовлетворенности
населения
качеством услуг в
сфере культуры

социологические
исследования

%

30

50

50

52

54

56

57

Задача 1.1.1 Сохранение и популяризация историко-культурного наследия в рамках
реализации Национального стратегического проекта «Мәдени мұра»
Показатели прямых результатов
Доля
восстановленных,
отреставрированных
и прошедших
консервацию
объектов
культурного
наследия от общего
количества
объектов, вошедших
в государственные
списки памятников
истории и культуры
республиканского и
местного значения

отчеты
подведомственных
организаций

%

0,66

0,73

0,78

0,83

0,89

0,95

1,02

Ежегодное
количество
мероприятий,
направленных на
популяризацию
историко-
культурного
наследия в стране
и за рубежом

отчеты
подведомственных
организаций

ед.

165

168

170

180

177

179

180

Уровень
информированности
населения о
проектах
«Мәдени мұра»

социологические
исследования

%

40

70

75

76

77

78

80

 

 

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Комплексное изучение историко-культурного наследия
Казахстана

Х

Х

Х

Х

Х

Обеспечение сохранности историко-культурного наследия

Х

Х

Х

Х

Х

Пропаганда национального исторического наследия в стране и
за рубежом

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка плана мероприятий по организации и проведению
опроса населения в удовлетворенности качеством оказываемых
госорганом услуг

Х

Наполнение контентом информационно-познавательных
веб-порталов об историко-культурном наследии Казахстана

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 1.1.2 Расширение доступа населения к культурным ценностям
Показатели прямых результатов
Среднее число
посетителей
(посещений)
организаций
культуры на 1000
человек:
— посетителей
библиотек
— посещений
театров
— посещений музеев

данные
Агентства по
статистике

ед.

265
124
256

268
121
257

269
122
258

271
124
260

273
126
262

275
127
264

277
129
266

Посещаемость
информационной
системы
«Электронный
государственный
библиотечный фонд
«Библиотека
Казахстана»

электронная
система учета
посещаемости
портала kazneb.kz

тыс. ед.

49

50

51

52

53

54

Доля
автоматизированных
государственных
услуг от общего
количества услуг

акт

%

83

17

 

 

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Материально-техническое обеспечение государственных
организаций культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Строительство и реконструкция объектов культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Обеспечение функционирования объектов культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Повышение квалификации и переподготовка кадров
государственных организаций культуры

Х

Х

Х

Х

Х

Наполнение контентом электронного государственного
библиотечного фонда «Библиотека Казахстана»

Х

Х

Х

Х

Х

Разработка регламентов и стандартов государственных услуг

Х

Х

Перевод государственных услуг в электронный формат

Х

Х

Задача 1.1.3 Стимулирование роста востребованности отечественного продукта сферы
культуры
Показатели прямых результатов
Доля отечественных
фильмов в общем
объеме кинопроката

мониторинг
репертуара
кинотеатров

%

5,2

6,5

4

4,4

4,8

5,2

5,6

Количество новых
театральных
постановок в
республиканских
театрах (ежегодный
срез)

отчеты
подведомственных
организаций

ед.

36

39

42

43

44

45

46

Уровень снижения
операционных
издержек,
связанных с
регистрацией и
ведением бизнеса
(получение
разрешений,
лицензий,
сертификатов;
аккредитация;
получение
консультаций),
включая время и
затраты

мониторинг
снижения
операционных
издержек

%

30

30

Снижение до 30 %
количества
плановых проверок
субъектов
государственного
контроля

ведомственная
отчетность

%

10

10

10

 

 

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Стимулирование деятелей в сфере культуры (поддержка
талантливых личностей, обеспечение выплат государственных
премий и стипендий деятелям культуры)

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение социально значимых и культурных мероприятий

Х

Х

Х

Х

Х

Производство национальных фильмов

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение организационно-практических мероприятий,
направленных на снижение операционных издержек, связанных с
регистрацией и ведением бизнеса

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение организационно-практических мероприятий,
направленных на снижение количества плановых проверок
субъектов государственного контроля

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
2. Повышение конкурентоспособности отечественного информационного
пространства

Цель 2.1 Повышение эффективности реализации государственной информационной политики,
архивного дела и издательства
Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 003, 018, 019,
020, 021, 022)
Целевые индикаторы
Уровень
востребованности
потребителями
отечественной
информационной
продукции

социологические
исследования

%

30

50

52

54

56

Увеличение объема
Национального
архивного фонда

отчеты
подведомственных
организаций и
местных
исполнительных
органов

тыс.ед.
хр.

300,0

550,0

850,0

1150,0

1450,0

Задача 2.1.1. Реализация государственной информационной политики через СМИ
Показатели прямых результатов
Ввод новых
государственных
отечественных
телевизионных и
радиоканалов

акты выполненных
работ

ед.

1

1

3

Объем материалов
отечественных
печатных СМИ,
выпущенных в рамках
госзаказа (газеты)

акты выполненных
работ

полоса
форм.
А-2

12 685

13 240

12 400

15 298

12 855

12 855

12 855

Объем материалов
отечественных
печатных СМИ,
выпущенных в рамках
госзаказа (журналы)

акты выполненных
работ

учетно-
изд. лист

875

970

875

953

875

875

875

Объем телевизионных
и радиопередач,
выпущенных в рамках
реализации
государственного
заказа

акты выполненных
работ

час

68 708

68 708

82 546

102 165

109 466

109 466

109 466

 

 

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Формирование перечня тематических направлений
государственной информационной политики

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение конкурса по реализации государственного
информационного заказа

Х

Х

Х

Х

Х

Методическое обеспечение информационного сопровождения
социально значимых мероприятий

Х

Х

Х

Х

Х

Тематическая дифференциация государственных каналов

Х

Х

Задача 2.1.2 Снижение зависимости от зарубежного информационного продукта
Показатели прямых результатов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Доля продукции
собственного
производства в
общей сетке вещания
государственных
телеканалов

акты выполненных
работ

%

35

45

50

51

52

53

54

Доля продукции
собственного
производства в
общей сетке вещания
государственных
радиоканалов

акты выполненных
работ

%

35

45

50

51

52

53

54

Среднесуточный
объем вещания
государственных
каналов в
спутниковом
сегменте

акты выполненных
работ

час

20

20,5

18,1

19,6

19,6

19,6

19,6

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Проведение конкурса по реализации государственного
информационного заказа

Х

Х

Х

Х

Х

Формирование пакета теле-, радиоканалов свободного доступа,
распространяемого по сетям многоканального вещания

Х

Х

Х

Х

Х

Создание новых теле-, радиопрограмм отечественного
производства

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение мероприятий по повышению квалификации
отечественных журналистов

Х

Х

Х

Х

Х

Награждение журналистов за творческий вклад в развитие
отечественного информационного пространства

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2.1.3. Повышение правовой культуры средств массовой информации и обеспечение
соблюдения законодательства
Показатели прямых результатов
Объем продукции
электронных СМИ,
охваченной
мониторингом

мониторинг СМИ

час

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

74 460

Количество
Интернет-ресурсов,
охваченных
мониторингом

мониторинг
интернет-ресурсов

кол-во

135

135

135

135

135

Объем продукции
печатных СМИ,
охваченной
мониторингом

мониторинг СМИ

полоса

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

20 718

 

 

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Определение перечня тематических направлений и СМИ для
проведения мониторинга

Х

Х

Х

Х

Х

Контроль за соблюдением законодательства в области СМИ,
принятие мер в установленном законодательством порядке

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2.1.4 Обеспечение сохранности, пополнение состава и содержания Национального
архивного фонда и документов по личному составу
Показатели прямых результатов
Доля архивных
фондов, включенных
в
автоматизированные
учетно-
информационные
поисковые системы

отчеты
подведомственных
организаций

%

5

10

15

20

25

Доля принятых
документов в
государственные
архивы от общего
объема
документации,
подлежащей приему

отчеты
подведомственных
организаций

%

80

85

87

90

92

Ежегодное
обновление основных
средств хранения
государственных
архивов

отчеты
подведомственных
организаций

%

3

5

6

8

10

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Обеспечение сохранности документов Национального архивного
фонда и по личному составу

Х

Х

Х

Х

Х

Формирование состава Национального архивного фонда

Х

Х

Х

Х

Х

Модернизация материально-технической базы государственных
архивов

Х

Х

Х

Х

Х

Создание и ведение автоматизированного научно-справочного
аппарата к архивным фондам и баз данных

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2.1.5 Обеспечение доступа населения к ресурсам Национального архивного фонда
Показатели прямых результатов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Доля
удовлетворенных
запросов
пользователей
архивной
информацией

отчеты
подведомственных
организаций

%

80

80

80

85

87

90

92

Доля запросов
социально-правового
характера,
исполненных в
установленные сроки

отчеты
подведомственных
организаций

%

80

80

80

85

87

90

92

Доля документов
Национального
архивного фонда,
переведенных в
цифровой формат

отчеты
подведомственных
организаций

%

5

5

2,4

9

10

15

 

 

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Проведение мероприятий по эффективному использованию
документов Национального архивного фонда, находящихся на
хранении в государственных архивах (сборники архивных
документов, справочники, выставки)

Х

Х

Х

Х

Х

Перевод документов Национального архивного фонда в цифровой
формат

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение мероприятий по популяризации услуг
государственных архивов (теле- и радиопрограммы, публикации
в печатных СМИ, постоянно действующие и тематические
выставки, республиканские семинары)

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 2.1.6 Издание социально-важной литературы
Показатели прямых результатов
Количество
наименований
выпускаемой
социально- важной
литературы

отчеты издательств

ед.

474

300

405

380

374

374

374

Количество
социально- важной
литературы,
распространенной по
библиотекам
республики 1

акты
приема-передач

ед.

948 000

600 000

971 000

926 000

897 000

897 000

897 000
Степень реализации
тематического плана

протокол
экспертного
совета

%

100

100

100

100

100

100

100

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Определение тематических направлений по изданию
социально-важной литературы

Х

Х

Х

Х

Х

Определение перечня книгоиздающих организаций

Х

Х

Х

Х

Х

Издание книг

Х

Х

Х

Х

Х

Распространение книг по библиотекам Республики

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование

Источник информации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
3. Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа
Казахстана

Цель 3.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев
Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 004, 024)
Целевые индикаторы
Доля взрослого
населения
республики,
владеющего
государственным
языком

социологические
исследования

%

52,0

60,0

63,0

65,0

68,0

71,0

75,0

Доля населения
республики,
владеющего
государственным,
русским и английским
языками

социологические
исследования

%

1,5

3,5

5,5

7,0

10,0

10,5

11,0

Задача 3.1.1 Расширение социально-коммуникативных и консолидирующих функций
государственного языка
Показатели прямых результатов
Число обучающихся в
центрах обучения
казахскому языку

отчеты центров
обучения
казахскому языку

ед.

29 000

29 225

30 000

32 500

35 000

37 700

38 000

Удельный объем
делопроизводства на
государственном
языке в
государственных
органах в общем
объеме
документооборота

мониторинг
процесса ведения
документо-оборота
на государственном
языке

%

60

80

82

84

86

88

90

Посещаемость
Национального
портала
государственного
языка

электронная
система учета
посетителей
портала

тыс.ед.

162,5

200

230

270

300

300

300

Количество стран
проживания казахской
диаспоры, охваченных
организационно-
методическими
мероприятиями

отчеты
Всемирной
ассоциации казахов

Ед.

12

18

19

20

20

21

21

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Реализация комплекса мероприятий по созданию системы
овладения государственным языком всеми гражданами
Казахстана

Х

Х

Х

Х

Х

Организация и проведение мероприятий, направленных на
повышение престижа и расширение сферы применения
государственного языка

Х

Х

Х

Х

Х

Организация работы по усовершенствованию и систематизации
лексического фонда казахского языка (в сфере ономастики,
терминологии, антропонимики)

Х

Х

Х

Х

Х

Оказание политико-дипломатической, методической и
организационной поддержки соотечественникам, проживающим за
рубежом

Х

Х

Х

Х

Х

Организация системы аналитической и исследовательской
работы по проблемам соотечественников, проживающих за
рубежом

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 3.1.2 Сохранение и укрепление лингвистического капитала казахстанцев
Показатели прямых результатов
Доля взрослого
населения
республики,
владеющего русским
языком

социологические
исследования

%

88,0

89,0

89,0

89,1

89,2

89,3

89,5

Доля населения
республики,
владеющего
английским языком

социологические
исследования

%

2

5,6

6,0

8,0

10,0

11,0

12,0

Доля этносов,
имеющих
этно-культурные
объединения,
охваченных курсами
по обучению родному
языку

данные ЭКО

%

54

57

60

62

64

 

 

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Обеспечение функционирования русского языка в
коммуникативно-языковом пространстве

Х

Х

Х

Х

Х

Создание условий для сохранения языков и взаимообогащения
культур этносов, проживающих в Казахстане

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение работы по сохранению широкого образовательного
пространства процесса обучения иностранным языкам

Х

Х

Х

Х

Х

Наименование

Источник
информации

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
4. Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение
внутриполитической стабильности

Цель 4.1 Обеспечение единства нации и укрепление казахстанского патриотизма
Коды бюджетной программы, направленные на достижение данной цели (001, 011)
Целевые индикаторы
Уровень поддержки в
общественном
сознании Стратегии
развития государства
и государственной
политики

социологические
исследования

%

55

85

86

87

88

89

90

Доля населения,
положительно
оценившего
взаимоотношения
институтов
гражданского
общества и
государства

социологические
исследования

%

45

52

55

56

57

58

59

Уровень
информированности
населения о работе
по применению и
пропаганде
государственных
символов

социологические
исследования

%

65

67

70

72

Количество социально
значимых проектов,
реализованных
совместно с НПО

количество
проектов

ед.

55

55

55

55

55

Прозрачность
решений, принимаемых
государственными
органами

отчет
Глобального
индекса
конкурентоспособ-
ности Всемирного
экономического
форума

место
в
рей-
тинге
Глоба-
льного
индек-
са
конку-
ренто-
спосо-
бности
Всеми-
рного
эконо-
мичес-
кого
форума

75

62

46

45

44

43

Задача 4.1.1 Сохранение и укрепление межэтнического согласия, дальнейшее повышение
роли Ассамблеи народа Казахстана
Показатели прямых результатов
Доля населения,
положительно
оценившего
государственную
политику в сфере
межэтнических
отношений

социологические
исследования

%

70

85

86

87

88

89

90

Уровень
информированности
населения о
программных
документах,
направленных на
укрепление ценностей
толерантности и
межэтнического
согласия

социологические
исследования

%

50

52

54

56

58

Уровень поддержки
социально значимых
проектов,
направленных на
сохранение и
развитие культуры и
традиций всех
этносов, проживающих
в Республике
Казахстан

итоги конкурса по
размещению
государственного
социального заказа

%
(от
общего
объема
финан-
сиро-
вания)

5

5

5

5

5

 

 

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Организация и проведение комплекса разноформатных
мероприятий, направленных на пропаганду идей
толерантности и межэтнического согласия

Х

Х

Х

Х

Х

Ежеквартальный мониторинг межэтнической ситуации в
казахстанском обществе

Х

Х

Х

Х

Х

Задача 4.1.2 Разъяснение и пропаганда Стратегии и приоритетов развития Казахстана и
проводимой государственной политики
Показатели прямых результатов
Уровень
информированности
населения о
программных
документах и
основных
направлениях
государственной
политики по
результатам
проведения
информационно-
пропагандистских
мероприятий

социологические
исследования

%

80

83

84

85

85

85

85

Уровень правовой
грамотности
населения в сфере
применения
государственных
символов

социологические
исследования

%

45

49

53

57

Степень
обеспеченности
государственных
учреждений
имиджевыми
материалами,
популяризирующими
государственные
символы

результаты
инспекционных
проверок/данные
государственных
органов,
учреждений

%

30

35

36

37

38

39

40

Доля женщин во
власти на уровне
принятия решений

отчеты
структурных
подразделений

%

30

30

30

30

30

 

 

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Организация и проведение комплекса мероприятий по
разъяснению и пропаганде программных документов и основных
направлений государственной политики

Х

Х

Х

Х

Х

Организация и проведение комплекса мероприятий,
направленных на пропаганду государственных символов

Х

Х

Х

Х

Х

Мониторинг общественного мнения на предмет восприятия
основных приоритетов ежегодных Посланий Президента
Республики Казахстан

Х

Х

Х

Задача 4.1.3 Расширение участия институтов гражданского общества в реализации
Стратегии развития страны
Показатели прямых результатов
Доля проектов,
реализованных
совместно с НПО и
бизнес-сектором (от
общего числа
реализованных
проектов)

отчеты поставщиков
по
государственному
социальному заказу
и подведомственных
организаций

%

5

5

5

5

5

Доля населения,
охваченного услугами
НПО в рамках
государственного
социального заказа

отчеты НПО по
реализации
социально значимых
проектов в рамках
государственного
социального заказа

%

16

16

18

20

22

24

26

Количество
«диалоговых
площадок» с участием
институтов
гражданского
общества,
действующих на
постоянной основе

данные
государственных
органов

ед.

300

300

300

305

305

305

305

Доля граждан,
положительно
оценивших услуги НПО
в рамках
государственного
социального заказа

социологические
исследования

%

10

15

20

25

30

Доля респондентов,
положительно
оценивших состояние
нормативной правовой
базы, регулирующей
деятельность
институтов
гражданского
общества

социологические
исследования

%

5

7

9

11

13

Уровень поддержки
социально значимых
проектов,
направленных на
реализацию гендерной
политики

итоги конкурса по
размещению
государственного
социального заказа

%
(от
общего
объема
госу-
дарст-
венно-
го
социа-
льного
заказа)

2,5

4,3

4,6

4,9

5,2

5,5

Мероприятия для достижения
показателей прямых результатов

Плановый период

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

Организация мероприятий и проектов с участием институтов
гражданского общества

Х

Х

Х

Х

Х

Проведение комплекса мероприятий, направленных на
формирование активной гражданской позиции казахстанцев

Х

Х

Х

Х

Х

 

3.2 Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства

 

Стратегические направления и цели
государственного органа

Наименование стратегического
и (или) программного документа

1

2

Стратегическое направление 1
Повышение конкурентоспособности сферы культуры и искусства

1.1 Популяризация отечественной
культуры в стране и за рубежом
Послание Президента Республики
Казахстан от 1
марта 2006 года «Стратегия вхождения
Казахстана в число 50-ти наиболее
конкурентоспособных стран мира»
Доктрина национального единства

Стратегическое направление 2
Повышение конкурентоспособности отечественного информационного пространства

2.1 Повышение эффективности реализации
государственной информационной
политики, архивного дела и издательства
Указ Президента Республики Казахстан от 1
февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом
плане развития Республики Казахстан до 2020
года»
Указ Президента Республики Казахстан от 19
марта 2010 года № 958 «О Государственной
программе по форсированному
индустриально-инновационному развитию
Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы»

Стратегическое направление 3
Создание толерантной языковой среды как фактора единства народа Казахстана

3.1 Развитие государственного языка и
лингвистического капитала казахстанцев
Послание Президента Республики Казахстан от 6
февраля 2008 года «Повышение благосостояния
народа Казахстана – главная цель
государственной политики»
Указ Президента Республики Казахстан от 1
февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом
плане развития Республики Казахстан до 2020
года»
Указ Президента Республики Казахстан от 29
июня 2011 года № 110 «О Государственной
программе развития и функционирования языков
в Республике Казахстан на 2011-2020 годы»
Доктрина национального единства

Стратегическое направление 4
Дальнейшее укрепление государственности и единства нации, обеспечение
внутриполитической стабильности

4.1. Обеспечение единства нации и
формирование казахстанского патриотизма
Послание Президента Республики Казахстан от 6
февраля 2008 года «Повышение благосостояния
народа Казахстана – главная цель
государственной политики»
Послание Президента Республики Казахстан от
29 января 2010 года «Новое десятилетие –
новый экономический подъем – новые
возможности Казахстана»
Указ Президента Республики Казахстан от 1
февраля 2010 года № 922 «О Стратегическом
плане развития Республики Казахстан до 2020
года»
Доктрина национального единства

 

4. Развитие функциональных возможностей

Сноска. Раздел 4 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 13.12.2012 № 1583.

 

Наименование стратегического
направления, цели и задачи
государственного органа

Мероприятия по реализации
стратегического направления, цели и
задачи государственного органа

Период
реализации

1

2

3

Стратегическое направление 1.
Повышение конкурентоспособности
сферы культуры и искусства

Цель 1.1 Популяризация
отечественной культуры в стране и
за рубежом
Задача 1.1.1 Сохранение и
популяризация
историко-культурного наследия в
рамках реализации Национального
стратегического проекта «Мәдени
мұра»
Задача 1.1.2 Расширение доступа
населения к культурным ценностям
Задача 1.1.3 Стимулирование роста
востребованности отечественного
продукта сферы культуры

1. Модернизация системы менеджмента:
внедрение эффективной системы
взаимодействия с подведомственными
организациями культуры,
обеспечивающей качественное
исполнение мероприятий
Стратегического плана Министерства
культуры и информации;
перераспределение функций структурных
подразделений Министерства культуры и
информации для повышения
эффективности работы с
инфраструктурой;
внедрение программно-целевой модели
управления (определение степени
ответственности руководителей
структурных подразделений и
подведомственных организаций за
достижение/недостижение целевых
индикаторов, показателей
Стратегического плана Министерства
культуры и информации);
внедрение системы мониторинга за
процессом повышения профессионального
уровня сотрудников Министерства
культуры и информации и
подведомственных организаций;
обеспечение условий для прохождения
сотрудниками Министерства культуры и
информации семинаров повышения
квалификации и курсов переподготовки;
разработка и утверждение перечня
функций (процессов), подлежащих
автоматизации;
разработка механизма продвижения
женщин на уровень принятия решений и
достижения 30 %-го их
представительства к 2016 году.

2. Выполнение регуляторной функции
развития культурного пространства:
совершенствование нормативно-правовой
базы в сфере культуры;
внедрение системы оценки качества, а
в перспективе внедрение стандартов
ISO 9000.

3. Сбалансированное развитие рыночных
механизмов в отрасли:
стимулирование производства
конкурентоспособной продукции в
области культуры за счет развития
рыночных отношений;
внедрение системы
государственно-частного партнерства в
процесс создания конкурентоспособного
культурного продукта.

2011–2015
годы

Стратегическое направление 2.
Повышение конкурентоспособности
отечественного информационного
пространства

Цель 2.1 Повышение эффективности
реализации государственной
информационной политики,
архивного дела и издательства
Задача 2.1.1. Реализация
государственной информационной
политики через СМИ
Задача 2.1.2 Снижение зависимости
от зарубежного информационного
продукта
Задача 2.1.3. Повышение правовой
культуры средств массовой
информации и обеспечение
соблюдения законодательства
Задача 2.1.4 Обеспечение
сохранности, пополнение состава и
содержания Национального
архивного фонда и документов по
личному составу
Задача 2.1.5 Обеспечение доступа
населения к ресурсам
Национального архивного фонда
Задача 2.1.6 Издание
социально-важной литературы

1. Модернизация системы менеджмента:
внедрение эффективной системы
взаимодействия с подведомственными
организациями, обеспечивающей
качественное исполнение мероприятий
Стратегического плана Министерства
культуры и информации;
перераспределение функций структурных
подразделений Министерства культуры и
информации для повышения
эффективности работы с
инфраструктурой;
внедрение программно-целевой модели
управления (определение степени
ответственности руководителей
структурных подразделений и
подведомственных организаций за
достижение/недостижение целевых
индикаторов, показателей
Стратегического плана Министерства
культуры и информации);
внедрение системы мониторинга за
процессом повышения профессионального
уровня сотрудников Министерства
культуры и информации и
подведомственных организаций;
обеспечение условий для прохождения
сотрудниками Министерства культуры и
информации семинаров повышения
квалификации и курсов переподготовки;
разработка и утверждение перечня
функций (процессов), подлежащих
автоматизации;
разработка механизма продвижения
женщин на уровень принятия решений и
достижения 30 %-го их
представительства к 2016 году.

2. Выполнение регуляторной функции:
мониторинг электронных, печатных СМИ
и негосударственных СМИ по улучшению
качества производимой ими продукции в
рамках государственной информационной
политики;
укрепление материально-технической
базы подведомственных архивных
учреждений путем приобретения нового
оборудования, капитального ремонта;
внедрение информационных технологий и
автоматизация деятельности архивных
учреждений.

Стратегическое направление 3.
Создание толерантной языковой
среды как фактора единства народа
Казахстана

Цель 3.1 Развитие
государственного языка и
лингвистического капитала
казахстанцев
Задача 3.1.1 Расширение
социально-коммуникативных и
консолидирующих функций
государственного языка
Задача 3.1.2 Сохранение и
укрепление лингвистического
капитала казахстанцев

1. Модернизация системы менеджмента:
внедрение эффективной системы
взаимодействия с подведомственными
организациями, обеспечивающей
качественное исполнение мероприятий
Стратегического плана Министерства
культуры и информации;
перераспределение функций структурных
подразделений Министерства культуры и
информации для повышения
эффективности работы с
инфраструктурой;
внедрение программно-целевой модели
управления (определение степени
ответственности руководителей
структурных подразделений и
подведомственных организаций за
достижение/недостижение целевых
индикаторов, показателей
Стратегического плана Министерства
культуры и информации);
внедрение системы мониторинга за
процессом повышения профессионального
уровня сотрудников Министерства
культуры и информации и
подведомственных организаций;
обеспечение условий для прохождения
сотрудниками Министерства культуры и
информации семинаров повышения
квалификации и курсов переподготовки;
разработка и утверждение перечня
функций (процессов), подлежащих
автоматизации;
разработка механизма продвижения
женщин на уровень принятия решений и
достижения 30 %-го их
представительства к 2016 году.

2. Выполнение регуляторной функции:
реализация Государственной программы
развития и функционирования языков в
Республике Казахстан на 2011–2020
годы;
совершенствование нормативно-правовой
и методологической базы дальнейшего
развития и функционирования языков.

3. Сбалансированное развитие рыночных
механизмов в отрасли:
стимулирование производства
конкурентоспособного продукта в сфере
развития и функционирования языков за
счет развития рыночных отношений.

2011–2015
годы

Стратегическое направление 4.
Дальнейшее укрепление
государственности и единства
нации, обеспечение
внутриполитической стабильности
Цель 4.1 Обеспечение единства
нации и укрепление казахстанского
патриотизма
Задача 4.1.1 Сохранение и
укрепление межэтнического
согласия, дальнейшее повышение
роли Ассамблеи народа Казахстана
Задача 4.1.2 Разъяснение и
пропаганда Стратегии и
приоритетов развития Казахстана и
проводимой государственной
политики
Задача 4.1.3 Расширение участия
институтов гражданского общества
в реализации Стратегии развития
страны
1. Модернизация системы менеджмента:
совершенствование работы структурных
подразделений Министерства культуры и
информации, направленной на
эффективное взаимодействие с
инфраструктурой сферы (институты
гражданского общества);
внедрение программно-целевой модели
управления (определение степени
ответственности руководителей
структурных подразделений за
достижение/недостижение целевых
индикаторов, показателей
Стратегического плана Министерства
культуры и информации);
внедрение системы мониторинга за
процессом повышения профессионального
уровня сотрудников структурных
подразделений, ответственных за
реализацию целей и задач заданного
направления;
обеспечение условий для прохождения
сотрудниками Министерства культуры и
информации семинаров повышения
квалификации и курсов переподготовки;
разработка и утверждение перечня
функций (процессов), подлежащих
автоматизации;
разработка механизма продвижения
женщин на уровень принятия решений и
достижения 30 %-го их
представительства к 2016 году.

2. Выполнение регуляторных функций:
совершенствование работы Экспертного
совета при Министерстве культуры и
информации Республики Казахстан;
составление карты Казахстана по
отраслевым целевым группам и
разработка программ для работы с
каждой из них.

2011–2015
годы

 

5. Межведомственное взаимодействие

 

Показатели задач, для
достижения которых
требуется
межведомственное
взаимодействие

Государственный орган, с
которым осуществляется
межведомственное
взаимодействие

Меры,
осуществляемые государственным
органом для установления
межведомственных взаимодействий

1

2

3

Стратегическое направление 2. Повышение конкурентоспособности отечественного
информационного пространства

Цель 2.1 Повышение эффективности реализации государственной информационной политики,
архивного дела и издательства

Задача 2.1.1 Реализация
государственной
информационной политики
через СМИ

Центральные государственные
органы, местные
исполнительные органы

Координация деятельности
пресс-служб центральных
госорганов, работа с местными
исполнительными органами по
вопросам проведения
государственной информационной
политики

Стратегическое направление 3. Создание толерантной языковой среды как
фактора единства народа Казахстана

Цель 3.1 Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев

Задача 3.1.1 Расширение
социально-коммуникативных
и консолидирующих функций
государственного языка

Министерство
иностранных дел
Республики Казахстан

Содействие в подготовке
организационно-методических
мероприятий за рубежом

 

6. Управление рисками

 

Наименование возможного риска

Возможные последствия, в
случае непринятия мер по
управлению рисками

Мероприятия по управлению
рисками

1

2

3

Внешние

негативное влияние
природно-климатических условий
на объекты историко-культурного
наследия
недостижение
показателей,
направленных на
сохранение и развитие
объектов
историко-культурного
наследия
составление перечня
культурно-историчеких
объектов, имеющих статус
приоритетных при
распределении финансовых
средств

Внутренние

неэффективная работа местных
исполнительных органов
недостижение
показателей,
направленных на развитие
социально-культурной
ситуации в регионах
подписание меморандумов с
акимами областей и городов
Астаны и Алматы
неэффективная работа
подведомственных организаций
недостижение отдельных
показателей развития
социально-культурной
сферы
внедрение системы
мониторинга и контроля
работы подведомственных
организаций;
создание механизма
карьерного роста и
мотивации сотрудников;
эффективное межсекторальное
взаимодействие с
Министерством образования и
науки Республики Казахстан
в рамках подготовки
профессиональных кадров
отток кадров из
подведомственных организаций

 

7. Бюджетные программы

7.1. Бюджетные программы

Сноска. Подраздел 7.1. с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 17.05.2012 № 632; от 31.08.2012 № 1120; от 13.12.2012 № 1583.

 

Администра-
тор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Бюджетная
программа
001 Формирование государственной политики в области культуры и информации
Описание Проведение стратегической политики и эффективной межотраслевой
координации по формированию и реализации государственной политики в
области культуры, информации, внутриполитической стабильности, языковой
политики. Создание правовых, экономических и организационных основ в
сфере возрождения, сохранения, развития, использования и распространения
национальной культуры и культуры других народов, создание условий для
расширения применения государственного языка. Обеспечение контроля за
реализацией государственной политики в сфере языковой политики.
Обеспечение функционирования аппарата Министерства культуры и информации
и его подразделений. Выдача лицензий на проведение археологических и
реставрационных работ памятников истории и культуры.
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Обеспечение
функционирования
Министерства культуры и
информации Республики
Казахстан и его
подразделений

тыс.
тенге

404 448

483 867

406 257

645 985

453 466

460 407

Показатели
прямого
результата
Ориентировочное количество
стратегических документов
Министерства

шт.

3

3

3

2

2

2

Ориентировочное количество
отчетов о финансовой,
оперативной деятельности
Министерства

шт.

92

92

92

92

92

92

Ориентировочное количество
разработанных
международных договоров и
соглашений

шт.

8

8

5

1

1

1

Ориентировочное количество
мероприятий по
международному
сотрудничеству

шт.

5

4

4

5

5

5

Ориентировочное количество
нормативно-правовых актов,
правовых актов,
разработанных
Министерством (по мере
поступления)

шт.

100

104

100

110

120

120

Ориентировочное количество
выдачи лицензий на
реставрационные и
археологические работы (по
запросу)

По мере поступления заявлений

Ориентировочное количество
выданных разрешений на
ввоз и вывоз
историко-культурных
ценностей (по запросу)

По мере поступления заявлений

Ориентировочное количество
проведенных конференций,
круглых столов, семинаров
в области культуры и
развития языков

шт.

26

32

28

30

30

30

Реализация медиа-планов по
освещению
общественно-политической и
социально-экономической
ситуации в стране

Ед.

40

Количество
организаций-источников
пополнения Национального
архивного фонда,
охваченных контролем за
состоянием
делопроизводства и
хранения документов

Кол-во
орга-
низа-
ций

5

Количество тематических
направлений, охваченных в
рамках проведения
государственной политики в
сфере книгоиздания

Кол-во
тема-
тичес-
ких
напра-
влений

17

Доля казахстанского
содержания в IT-услугах

%

38

50

65

65

65

Показатели
конечного
результата
Обеспечение высокого
уровня функционирования
Министерства, в целях
эффективной реализации
государственной политики в
области культуры,
информации и языковой
политики

%

100

100

100

100

100

100

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Предполагаемые средние
затраты на содержание
одного государственного
служащего

тыс.
тенге

3 222

3 695

3 502,2

3822,4

3 909

3 969

Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

404 448

483 867

406 257

645 985

453 466

460 407

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Бюджетная
программа
002 Капитальные расходы Министерства культуры и информации Республики
Казахстан
Описание Оснащение материально-технической базы уполномоченного органа в области
культуры и информации
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Оснащение
материально-технической
базы центрального аппарата
Министерства культуры и
информации

тыс.
тенге

1647

8623

Оснащение
материально-технической
базы Комитета культуры
Министерства культуры и
информации

тыс.
тенге

1315

2022

Оснащение
материально-технической
базы Комитета по языкам
Министерства культуры и
информации

тыс.
тенге

1198

1010

Оснащение
материально-технической
базы Комитета информации и
архивов Министерства
культуры и информации

тыс.
тенге

0

Показатели
прямого
результата
Ориентировочное количество
программного обеспечения

Ед.

2

Ориентировочное количество
мебели

комп.

44

Ориентировочное количество
оборудования, прочие

шт.

7

35

Приобретение
программно-аппаратного
комплекса «Формикайтек
TVMon Каскад Flash»

комп.

0

Доля казахстанского
содержания в объеме
коробочного (лицензионного)
ПО

%

2

Доля казахстанского
содержания в объеме сектора
IT-оборудования

%

2

Показатели
конечного
результата
Оснащение аппарата
Министерства и его
комитетов необходимым
оборудованием для его
дальнейшего
функционирования

%

100

100

0

Показатели
качества

Эффективное функционирование Министерства при реализации государственной
политики в области культуры, информации и языковой политики

Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов
Обеспечение центрального
исполнительного органа, его
ведомств компьютерной и
офисной техникой, мебелью,
лицензионными программными
продуктами

тыс.
тенге

4 160

11 655

0

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Бюджетная
программа
003 Стимулирование деятелей в сфере культуры и информации
Описание Реализация государственной политики в сфере культуры, выявление
произведений искусств, имеющих общенациональную значимость. Поддержка
талантливых личностей. Обеспечение выплат государственных премий и
стипендий деятелям культуры, выплат государственных премий журналистам за
лучшие публикации в области средств массовой информации
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Обеспечение выплаты
Государственной премии Мира
и прогресса Первого
Президента Республики
Казахстан

тыс.
тенге

7 776

8 478

9 072

9 888

10 578

11 316

Обеспечение выплаты
Президентских премий и
грантов в области средств
массовой информации

тыс.
тенге

5 184

6552

Обеспечение выплаты
Государственной стипендии в
области культуры

тыс.
тенге

15 552

16 513

18 144

19 776

21 156

22 632

Обеспечение выплаты
Государственной премии в
области литературы и
искусства

тыс.
тенге

24 904

29 046

33 241

Изготовление дипломов и
свидетельств

тыс.
тенге

347

520

462

600

215

660

Обеспечение деятельности
комиссии по присуждению
Государственной премии мира
и прогресса Первого
Президента РК,
государственных стипендий
деятелям литературы и
искусства Казахстана,
государственных премий в
области литературы и
искусства

тыс.
тенге

2 016

1 952

2 656

2 300

Показатели
прямого
результата
Ориентировочное количество
деятелей культуры,
удостоенных государственных
премий

чел.

1

4

1

4

1

4

Ориентировочное количество
деятелей культуры,
удостоенных государственных
стипендий

чел.

50

50

50

50

50

50

Ориентировочное количество
деятелей, удостоенных
премии и грантов в области
средств массовой информации

чел.

4

Показатели
конечного
результата
Обеспечение выплат премий,
грантов, стипендий в
области культуры и
информации

%

100

100

100

100

100

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

28 859

50 415

29 694

67 814

34 605

70 149

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Бюджетная
программа
004 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
Описание Расширение и укрепление социально-коммуникативных функций
государственного языка. Развитие других языков народа Казахстана.
Создание государственной системы по социально-экономической, правовой
защите и поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, как
составной части единой казахской нации.
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
г.

2010
г.

2011
г.

2012
г.

2013
г.

Мероприятия
бюджетной
программы
Развитие языков этнических
групп, повышение качества
удовлетворения
национально-культурных
потребностей

тыс.
тенге

22 681

24 495

25 222

23 407

26 971

28 860

Повышение роли
государственного языка во
всех сферах общественной
жизни (конкурсы, фестивали,
семинары, конференции,
круглые столы и др.),
совершенствование работы
терминологических и
ономастических секций,
укрепление международного
сотрудничества

тыс.
тенге

611 192

565 816

2 508 342

414 697

2 494 412

2 669 021

Показатели
прямого
результата
Количество слушателей,
прошедших обучение
государственному языку на
курсах при воскресных
школах республиканских
национально-культурных
объединений

чел.

900

915

1 000

1 000

1 050

1 100

Количество участников
мероприятий, направленных
на методическое
совершенствование
преподавателей воскресных
школ республиканских
национально-культурных
центров

чел.

1000

1185

1 200

60

1 200

1 200

Разработка и выпуск
литературы образовательного
и научного характера по
вопросам государственной
языковой политики, в том
числе и для казахской
диаспоры, проживающей за
рубежом

тыс.
печ.
лис-
тов

70 350

71 334

95 900

0,1

0,100

0,810

Количество аналитических
докладов, подготовленных на
базе исследований по
проблемам языковой
политики, в том числе и
соотечественников,
проживающих за рубежом

ед.

4

4

4

3

3

3

Охват населения
организационными,
методическими, культурными
мероприятиями по пропаганде
государственной языковой
политики

чел.

2 900

3 790

3 800

3 850

3 900

4 000

Показатели
конечного
результата
Доля взрослого населения
республики, владеющего
государственным языком

%

52

60

63

65

68

71

Доля этносов, имеющих
этно-культурные
объединения, охваченных
курсами по обучению родному
языку

%

54

57

60

62

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

633 873

590 311

2 533 564

438 104

2 521 383

2 697 881

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Бюджетная
программа
005 Прикладные научные исследования
Бюджетная
подпрограм-
ма
100 В области культуры
Описание Обеспечение проведения научно-практического анализа развития культуры и
искусства, разработка эффективных и перспективных моделей
функционирования социально-культурной инфраструктуры; археологические
исследования объектов историко-культурного наследия
Вид бюджетной программы в зависимости от содержания Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Проведение
научно-прикладных
исследований

тыс.
тенге

111 907

72 713

53 941

51 700

78 030

Проведение археологических
работ

тыс.
тенге

156 184

100 500

107 500

98 500

108 700

Показатели
прямого
результата
Ориентировочное количество
научно-прикладных
исследований

ед.

13

11

7

6

7

Ориентировочное количество
проводимых археологических
работ

ед.

49

26

27

26

27

Показатели
конечного
результата
Обеспечение
научно-практического
анализа
историко-культурного
наследия путем проведения
научно-прикладных и
археологических
исследований

%

100

100

100

100

100

Показатели
эффектив-
ности
Предполагаемые средние
затраты по проведению
археологического
исследования на одном
объекте

тыс.
тенге

773,1

796,3

787,4

805,2

Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

268 091

173 213

161 441

155 300

186 730

 

 

Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан

 

 

Бюджетная
программа
006 Капитальные расходы государственных организаций в области культуры
и информации
Описание Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области
культуры, материально-техническое оснащение государственных организаций
в области культуры, архивных учреждений
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания

Осуществление капитальных расходов

в зависимости от
способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним
администратором
текущая/развитие Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Материально-
техническое
оснащение
организаций
культуры

тыс.
тенге

24 090

107 897

27 180

29 712

Проведение
капитального
ремонта
организаций
культуры

тыс.
тенге

132 874

50 000

Материально-
техническое
оснащение
архивных учреждений

тыс.
тенге

373 130

Приобретение
жилых помещений
работникам
культуры
республиканских
организаций
г. Астаны

тыс.
тенге

826 328

Показатели
прямого
результата
Количество
объектов
культуры, на
которых
проводится
капитальный
ремонт

Ед.

4

1

1

2

1

Ориентировочное
количество
приобретенных
музейных
экспонатов

Ед.

102

46

51

51

Ориентировочное
количество
приобретенной
литературы

Ед.

2 250

2 250

2 250

2 250

Ориентировочное
количество
программного
обеспечения

Ед.

26

Ориентировочное
количество
приобретенного
оборудования
организаций
культуры

Ед.

300

69

66

Ориентировочное 
количество
приобретенного
оборудования
архивных
учреждений

Ед.

120

Ориентировочное 
количество
приобретенных
жилых помещений
работникам
культуры
республиканских
организаций
г. Астаны

Ед.

56

Показатели
конечного
результата
Оснащение
организаций
культуры 
необходимым
оборудованием

Ед.

2 678

2485

2 367

2 301

Проведение
капитального
ремонта объектов
культуры

Ед.

2

1

Показатели
качества
Показатели
эффективности
Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

451 544

24 090

903 690

613 901

77 180

29 712

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Бюджетная
программа
007 Производство национальных фильмов
Описание Обеспечение творческо-производственной, научной, образовательной
деятельности, направленной на создание и прокат аудиовизуальных
произведений в любой форме и различных жанрах; создание условий для
сохранения и развития материально-технической базы кинематографии;
обеспечение условий для производства, тиражирования и проката
национальных фильмов
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Производство переходящих,
новых фильмов, дубляж
фильмов, формирование
сценарного резерва,
обеспечение непрерывного
технологического процесса,
тиражирование и
дистрибьюция нацфильмов,
хранение национальных
фильмов

тыс.
тенге

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3 858 330

Показатели
прямого
результата
Ориентировочное количество
фильмов, которые
производятся в рамках
государственного заказа

ед.

13

21

20

16

14

Показатели
конечного
результата
Доля отечественных фильмов
в общем объеме кинопроката,
произведенных в рамках
государственного заказа

%

5,2

6,5

4

2

2

Показатели
качества
Предполагаемое количество
призов и наград
международных
кинофестивалей

ед.

2

2

1

1

1

Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3 858 330

0

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Бюджетная
программа
008 Проведение социально значимых и культурных мероприятий
Описание Организация и проведение социально значимых и культурных мероприятий:
республиканских конкурсов, выставок, праздничных и юбилейных мероприятий,
концертных мероприятий в рамках официальных встреч Главы государства с
иностранными делегациями, дней культуры других государств в Казахстане и
Казахстана за рубежом, пропаганда национальных историко-культурных
ценностей и современных достижений культуры Казахстана, выявление новых
талантов, совершенствование профессионального уровня творческих
коллективов; формирование позитивного имиджа Казахстана за рубежом
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Проведение праздничных
мероприятий, торжественных
концертов,
культурно-массовых
мероприятий

тыс.
тенге

160 975

1 372 503

922 082

437 861

425 665

423 818

Проведение юбилейных дат
выдающихся личностей

тыс.
тенге

58 714

14 429

8 958

81 589

53 000

55 000

Международное сотрудничество
и презентация лучших
достижений казахстанского
искусства за рубежом

тыс.
тенге

954 022

1 196 845

1 296 705

1 045 222

619 327

601 995

Комплекс социально-значимых
и культурных мероприятий по
Году «Астана-столица
Содружеств 2012»,
«Астана-культурная столица
тюркского мира 2012»

тыс.
тенге

580824

Показатели
прямого
результата
Ориентировочное количество
социально значимых и
культурных мероприятий в
стране

ед.

27

35

29

50

26

27

Ориентировочное количество
социально значимых и
культурных мероприятий за
рубежом

ед.

15

7

3

11

10

10

Показатели
конечного
результата
Повышение культурного,
духовного уровня населения
республики и ознакомление
мировой общественности с
уникальным культурным
наследием Казахстана, путем
проведения социально
значимых и культурных
мероприятий

%

100

100

100

100

100

100

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1 173 711

2 583 777

2 227 745

2 145 496

1 097 992

1 080 813

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Бюджетная
программа
009 Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций
Описание Оказание услуг по пропаганде творческих достижений казахского народного
музыкально-поэтического творчества, произведений современных композиторов,
лучших образцов мировой культуры, направленной на эстетическое и
нравственное воспитание подрастающего поколения — граждан Республики
Казахстан. Обеспечение общедоступности театрально-концертных мероприятий
для всех слоев населения республики с целью вовлечения их в сферу
культурной жизни. Осуществление гастрольных поездок по Казахстану и за
рубежом, постановка новых произведений, участие в международных и
республиканских фестивалях
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Выделение субсидий
театрально-концертным
организациям на покрытие
убытков

тыс.
тенге

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 743 831

5 240 764

5 272 043

Показатели
прямого
результата
Ориентировочное количество
театральных постановок

ед.

36

39

37

39

33

33

Ориентировочное количество
зарубежных гастролей

ед.

6

3

6

3

3

2

Показатели
конечного
результата
Обеспечение функционирования
театрально-концертных
организаций с целью
повышения культурного,
духовного уровня населения
республики

%

100

100

100

100

100

100

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
средств

тыс.
тенге

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 743 831

5 240 764

5 272 043

 

 

Администратор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан

 

 

Бюджетная
программа
010 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия
Описание Популяризация предметов музейного значения, технологическое,
организационное, научно-методическое обеспечение процесса изучения и
использования культурного национального достояния страны в сфере
музейного дела. Осуществление культурно-образовательной и научно-
исследовательской деятельности
Вид бюджетной
программы
в зависимости от
содержания
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости
от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним
администратором
текущая/развитие Текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Обеспечение
функционирования
музеев, музеев-
заповедников

тыс.
тенге

969 724

1 300 750

1 423 403

1 116 926

1 510 485

1 496 382

Показатели
прямого
результата
Ориентировочное
количество
проведенных
выставок и
презентаций
историко-
культурного
наследия

ед.

165

168

170

164

177

179

Показатели
конечного
результата
Обеспечение
сохранности
историко-
культурного
наследия с целью
повышения
культурного,
духовного уровня
населения
Республики и
ознакомление
мировой
общественности
с уникальным
историко-
культурным
наследием
Казахстана

%

100

100

100

100

100

100

Показатели
качества
Показатели
эффективности
Объем
бюджетных
расходов

тыс. тенге

969 724

1 300 750

1 423 403

1 116 926

1 510 485

1 496 382

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Бюджетная
программа
011 Проведение государственной политики в области внутриполитической
стабильности и общественного согласия
Описание Формирование государственной политики по укреплению внутриполитической
стабильности, обеспечение условий, направленных на укрепление в обществе
демократических принципов, совершенствование казахстанской модели
межэтнического согласия, продвижение политических реформ, развитие
гражданского общества.
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Выпуск имиджевых материалов
по пропаганде
межэтнического согласия,
государственных символов,
по разъяснению и пропаганде
ежегодного Послания
Президента страны народу
Казахстана

тыс.
тенге

20 000

13 300

12 541

24 867

26 800

28 650

Проведение
общественно-политических
мероприятий, оказание
государственной поддержки
по развитию межэтнических
отношений и укрепления
этнокультурных
взаимодействий в обществе

тыс.
тенге

961 381

1 254 779

784 644

237 230

257 650

275 750

Проведение комплекса
мероприятий, направленных
на формирование активной
гражданской позиции
казахстанцев

тыс.
тенге

141 114

168 311

185 562

396 047

422 802

451 680

Показатели
прямого
результата
Доля населения,
положительно оценившего
государственную политику в
сфере межэтнических
отношений

%

70

85

86

87

88

89

Уровень поддержки социально
значимых проектов,
направленных на сохранение
и развитие культуры и
традиций всех этносов,
проживающих в РК

%

5

5

5

5

Уровень информированности
населения о работе,
проводимой в сфере
государственных символов

%

65

67

70

Показатели
конечного
результата
Степень обеспеченности
государственных учреждений
имиджевыми материалами,
популяризирующими
государственные символы

%

30

35

36

37

38

39

Количество «диалоговых
площадок» с участием
институтов гражданского
общества, действующих на
постоянной основе

ед.

300

300

300

305

305

305

Уровень поддержки в
общественном сознании
Стратегии развития
государства и
государственной политики

%

55

85

86

87

88

89

Показатели
конечного
результата
Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1 122 495

1 436 390

982 747

658 144

707 252

756 080

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Бюджетная
программа
012 Воссоздание, сооружение памятников историко-культурного наследия
Описание Выполнение работ по восстановлению и реставрации старинных мечетей,
мавзолеев, исторических комплексов и архитектурно-культурных памятников.
Реставрация и консервация изделий. Сооружение памятников
историко-культурного наследия
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Воссоздание памятников
историко-культурного
наследия

тыс.
тенге

563 650

563 650

608 657

716 420

622 002

663 483

Сооружение памятников
историко-культурного
наследия

тыс.
тенге

1 673

1673

Показатели
прямого
результата
Предполагаемое количество
памятников истории и
культуры, на которых
проводились реставрационные
работы

ед.

26

19

30

28

32

32

Предполагаемое количество
установленных памятников в
Казахстане

ед.

1

1

Показатели
конечного
результата
Повышение уровня
информированности населения
о проектах «Мәдени мұра»

%

40

70

75

76

77

78

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

563 650

565 323

610 330

716 420

622 002

663 483

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Бюджетная
программа
013 Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных
организаций культуры
Описание Обеспечение государственных организаций культуры квалифицированными
кадрами. Совершенствование теоретических знаний профессионального
мастерства специалистов культуры и искусства, в соответствии с
возрастающими требованиями рыночной экономики, структурными изменениями в
производстве и социальной сфере
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Повышение квалификации и
прохождение стажировок
сотрудниками
государственных организаций
культуры в республике и за
рубежом

тыс.
тенге

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204

Показатели
прямого
результата
Количество сотрудников
учреждений культуры,
прошедших стажировку за
рубежом

чел.

100

20

18

23

26

29

Количество сотрудников
учреждений культуры,
прошедших стажировку в
республике

чел.

Показатели
конечного
результата
Обеспечение прохождения
стажировок сотрудниками
республиканских организаций
культуры за рубежом, в
целях совершенствования
теоретических и
практических знаний
профессионального
мастерства специалистов

%

100

100

100

100

100

100

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Бюджетная
программа
014 Свод и систематизация изучения культурного наследия казахского народа
Описание Создание системы изучения культурного наследия казахского народа по
разным направлениям, предусматривающим проведение работ по определению
границ территорий и зон охраны объектов культурного и смешанного
наследия, включенных в предварительный список ЮНЕСКО, уточнение и
пересмотр имеющихся списков памятников истории и культуры Казахстана
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Подготовка к изданию,
издание свода памятников
истории и культуры (по
областям)

тыс.
тенге

17 000

8 000

8 000

6 000

20 000

15 300

Определение границ
территории, зон охраны и
создание базы данных
объектов, включенных в
предварительный список
ЮНЕСКО

тыс.
тенге

5 000

8 000

8 000

8 000

5 300

Разработка генерального
плана, определяющего пути
возрождения
музеев-заповедников

тыс.
тенге

6 104

9 300

9 804

Подготовка
менеджмент-планов по
сохранению и использованию
памятников истории и
культуры

тыс.
тенге

20 220

22 500

Подготовка
менеджмент-планов по
сохранению и использованию
памятников для включения их
в серийную номинацию
«Великий Шелковый Путь» 1.
Семиреченский отрезок
(Талгар, Койлык, Акыртас,
курганные могильники) 2.
Южно-Казахстанский отрезок
(Сайрам, Испиджап, Отрар)

тыс.
тенге

8 000

8 000

Разработка менеджмент-плана
по изучению, сохранению и
развитию средневековых
городищ Сауран и Ески
Туркестан

тыс.
тенге

6 000

Разработка менеджмент- плана
по изучению, сохранению и
развитию мавзолея Ходжа
Ахмеда Ясави, петроглифов
Тамгалы и других объектов,
включенных в список ЮНЕСКО

тыс.
тенге

6 000

Подготовка научной
документации объектов
культурного наследия для
включения в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО
по серийной трансграничной
номинации «Великий Шелковый
путь»

тыс.
тенге

8 500

8 500

8 500

Разработка картосхемы
расположения и комплексного
проекта зон охраны
памятников истории и
культуры Акмолинской
области г. Астаны

тыс.
тенге

7 000

7 000

Реставрация копий
древнетюркских каменных
изваяний с руническими
надписями, найденными на
территории Монголии, VII-VI
века до нашей эры

тыс.
тенге

8 000

Определение границ
территории и зон охраны
Государственного
историко-культурного
заповедника-музея «Иссык»

тыс.
тенге

5 104

Историко-технологическое
исследование, сбор,
систематизация и создание
базы данных по строительным
и реставрационным
материалам памятников
материальной культуры
Казахстана

тыс.
тенге

5 000

Показатели
прямого
результата
Ориентировочное количество
реализуемых проектов по
своду и систематизации
культурного наследия народа

ед.

6

5

6

6

5

5

Показатели
конечного
результата
Повышение уровня
информированности населения
о проекте «Мәдени мұра»

%

40

70

75

76

77

78

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

42 220

38 500

43 604

43 604

49 100

45 104

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Бюджетная
программа
015 Обеспечение доступа к информации в публичных библиотеках
республиканского значения
Описание Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного
обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к глобальным
Интернет-ресурсам, реализация культурной и просветительской деятельности,
направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных и культурных
потребностей читателей, в том числе незрячих и слабовидящих граждан,
создание оптимальных условий для работы пользователей библиотек.
Проведение книжных выставок и презентаций, читательских конференций,
круглых столов и творческих встреч, участие в мероприятиях по
международному библиотечному сотрудничеству
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программ
Содержание республиканских
библиотек

тыс.
тенге

659 665

673 584

802 417

901 558

902 462

913 348

Показатели
прямого
результата
Ориентировочное количество
проведенных книжных
выставок, презентаций,
читательских конференций,
круглых столов и др.
мероприятий

ед.

75

75

78

78

78

78

Показатели
конечного
результата
Удовлетворение духовных,
интеллектуальных
потребностей читателей
путем проведенных книжных
выставок, презентаций,
читательских конференций,
круглых столов и др.
мероприятий
республиканскими
библиотеками

%

100

100

100

100

100

100

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

659 665

673 584

802 417

901 558

902 462

913 348

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Бюджетная
программа
016 Строительство, реконструкция объектов культуры
Описание Развитие инфраструктуры сферы культуры
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Развитие
Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Строительство
этнокультурного центра и
мавзолея Аль-Фараби в
городе Дамаск в Сирийской
Арабской Республике

тыс.
тенге

392 060

86 149

431 560

Реставрация и воссоздание
Мечети Султан Бейбарса в г.
Каире

тыс.
тенге

382 000

Строительство
историко-культурного
заповедника — музея «Иссык»
в Алматинской области

тыс.
тенге

85 815

Строительство
Государственного
историко-культурного
заповедника-музея «Берель»
Катон-Карагайского района
ВКО

тыс.
тенге

100 734

100734

Показатели
прямого
результата
Количество строящихся
объектов культуры

Ед.

3

1

2

1

Показатели
конечного
результата
Количество объектов
введенных в эксплуатацию

Ед.

2

2

1

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

859 875

86 149

532 294

100734

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Бюджетная
программа
017 Целевые трансферты на развитие бюджету города Астаны на увеличение
уставного капитала ТОО «Театр оперы и балета»
Описание Строительство объектов культуры местного, городского значения
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Предоставление трансфертов
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Развитие
Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Строительство объектов
культуры города Астаны

тыс.
тенге

37 374 632

15 837 000

Показатели
прямого
результата
Количество объектов,
подлежащих строительству

ед.

1

1

Показатели
конечного
результата
Увеличение уставного
капитала ТОО «Театр оперы и
балета» на строительство
Классического театра оперы
и балета в г. Астана

37 374 632

15 837 000

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

37 374 632

15 837 000

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Бюджетная
программа
018 Издание социально-важных видов литературы
Описание Обеспечение выпуска и доведения по потенциальных читателей
социально-важной литературы, выпуск развернутых художественных, научных,
публицистических и библиографических серий, отражающих перемены в
общественно-политической, социально-экономической, научно-образовательной
и культурной сферах жизни
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Услуги по изданию
социально-важных видов
литературы

Тыс.
тенге

1 069 999

1093286

Показатели
прямого
результата
Количество наименований
выпускаемой социально
значимой литературы

Ед.

474

380

Количество социально
значимой литературы,
распространенной по
библиотекам республики

Ед.

948000

926000

Процент выполнения
тематического плана

%

100

100

Показатели
конечного
результата
Пополнение библиотечных
фондов страны социально
важной литературой

Экз.

948000

926 000

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов

1 069 999

1093286

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Бюджетная
программа
019 Обеспечение сохранности архивных документов и архива печати
Описание Содержание и обеспечение деятельности 8-ми государственных архивных
учреждений
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Содержание государственных
архивных учреждений

297 155

437 136

Показатели
прямого
результата
Доля удовлетворенных
запросов пользователей
архивной информацией

%

80

85

Доля запросов
социально-правового
характера, исполненных в
установленные сроки

%

80

85

Доля архивных фондов,
включенных в
автоматизированные
учетно-информационные
поисковые системы

%

10

Доля принятых в
государственные архивы
документов от общего объема
документации, подлежащей
приему

%

85

Доля документов
Национального архивного
фонда, переведенных в
цифровой формат

%

2,4

Показатели
конечного
результата
Увеличение объема
Национального архивного
фонда

Ед.
хр.
(тыс.)

550

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов

297 155

437 136

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Бюджетная
программа
020 Пропаганда борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Описание Производство и прокат видео и аудиороликов, проведение семинаров с
привлечением широких слоев общественности, организация и производство
творческих конкурсов, производство и трансляция документальных,
анимационных и художественных фильмов, посвященных антинаркотической
тематике
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Ежегодное производство и
прокат не менее 3
видеороликов

Тыс.
тенге

1281

Ежегодное производство и
прокат не менее 3
аудиороликов

Тыс.
тенге

376

Ежегодное проведение не
менее 2 семинаров с
привлечением широких слоев
общественности

Тыс.
тенге

5667

Ежегодное производство и
трансляция 3 документальных
фильмов, посвященных
антинаркотической тематике

Тыс.
тенге

3038

Показатели
прямого
результата
Объем произведенной
аудиовизуальной продукции,
выпущенной в рамках
реализации государственного
заказа

минут

49

Показатели
конечного
результата
Доведение до населения
страны мероприятий по
антинаркотической тематике

Шт.

11

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности

10362

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Бюджетная
программа
021 Проведение государственной информационной политики
Описание Проведение государственной информационной политики, в том числе через
газеты и журналы, через телерадиовещание, Интернет-ресурсы, аренда
транспондера, методическое обеспечение вопросов проведения государственной
информационной политики, проведение мониторинга продукции средств
массовой информации на предмет исполнения норм законодательства РК
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Услуги в рамках
государственного социального
заказа

Тыс.
тенге

34 367

Проведение государственной
информационной политики
через газеты и журналы

Тыс.
тенге

2 556 287

Проведение государственной
информационной политики
через телерадиовещание

Тыс.
тенге

22 811 890

Проведение мониторинга
продукции средств массовой
информации на предмет
исполнения норм
законодательства РК

Тыс.
тенге

28 762

Проведение мониторинга
Интернет-ресурсов на предмет
исполнения норм
законодательства РК

Тыс.
тенге

14 900

Проведение мониторинга
продукции средств массовой
информации на предмет
исполнения законодательства
о выборах РК

Тыс.
тенге

0

Методическое обеспечение
вопросов проведения
государственной
информационной политики

Тыс.
тенге

144 448

Услуги информационного
агентства Bnews

Тыс.
тенге

153 650

Услуги информационного
Интернет-портала Bag.kz

Тыс.
тенге

12840

Сопровождение сайта
Премьер-Министра РК

Тыс.
тенге

90 599

Показатели
прямого
результата
Ввод новых государственных
отечественных телевизионных
передач и радиоканалов

Ед.

3

Объем материалов
отечественных печатных СМИ,
выпущенных в рамках
государственного заказа
(газеты)

Полоса
формата

12685

15 298

Объем материалов
отечественных печатных СМИ,
выпущенных в рамках
государственного заказа
(журналы)

изда-
тель-
ский

875

953

Объем телевизионных передач
и радиопередач, выпущенных в
рамках государственного
заказа

час

68708

102165

Объем продукции электронных
СМИ, охваченных мониторингом

час

74460

74460

Объем продукции печатных
СМИ, охваченных мониторингом

полоса

20718

20718

Количество проведенных
семинаров с участием
представителей
государственных органов,
направленных на
совершенствование
государственной
информационной политики

Кол-во

4

Количество
Интернет-ресурсов,
охваченных мониторингом

Кол-во

135

Количество ссылок на сайты
казахоязычных средств
массовой информации на
информационный портал Bag.kz

Кол-во

130

Количество страниц
казахоязычных средств
массовой информации, не
имеющих собственного сайта,
размещенных на
информационный портал Bag.kz

Кол-во

100

Количество обучающих
семинаров по исполнению
информационного портала
Bag.kz по области

Кол-во

14

Показатели
конечного
результата
Обеспечение среднесуточных
объемов вещания
государственных телеканалов
от 16 до 24 часов с целью
доведения до населения
страны государственной
информационной политики

%

100

100

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов

16 238 694

25 847 743

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Бюджетная
программа
022 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области информации
Описание Увеличение уставного капитала АО «Агентство «Хабар» по проекту
«Техническое дооснащение АО «Агентство «Хабар» — приобретение
телевизионного оборудования для телеканала «Новости-24»
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Предоставление трансфертов
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Развитие

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Пополнение уставного
капитала АО «Агентство
«Хабар»

Тыс.
тенге

1 404 648

Показатели
прямого
результата
Ввод новых отечественных
телеканалов

Ед.

1

Показатели
конечного
результата
Обеспечение среднесуточного
объема вещания
государственного телеканала
24 часа с целью доведения до
населения страны
государственной
информационной политики

%

100

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов

1 404 648

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Бюджетная
программа
023 Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов
Астаны и Алматы на развитие объектов культуры
Описание Строительство объектов культуры местного, городского значения
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Предоставление трансфертов
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Развитие

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Строительство объектов
культуры города Астаны

тыс.
тенге

15 544 535

1 994 925

181 570

Строительство объектов
культуры города Алматы

тыс.
тенге

10 397 330

Строительство объектов
культуры
Восточно-Казахстанской
области

тыс.
тенге

Строительство объектов
культуры Мангистауской
области

тыс.
тенге

Строительство объектов
культуры Кызылординской
области

тыс.
тенге

Строительство объектов
культуры Карагандинской
области

тыс.
тенге

259 240

Строительство объектов
культуры Южно-Казахстанской
области

тыс.
тенге

Строительство объектов
культуры Костанайской
области

тыс.
тенге

Показатели
прямого
результата
Окончательная оплата по
объекту «Триумфальная арка»,
связанная с проведением
летних видов работ
(озеленение и
благоустройство территории,
установка лифтового
оборудования)

%

5

Показатели
конечного
результата
Количество объектов
введенных в эксплуатацию

2

1

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

15 803 775

1 994 925

10 397 330

181 570

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
024 Создание информационных систем по развитию государственного языка и
других языков народа Казахстана
Описание Реализация Государственной программы функционирования и развития языков на
2001 – 2010 годы, Государственной программы поддержки соотечественников,
проживающих за рубежом
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Развитие

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели
прямого
результата
Доля взрослого населения
неказахской национальности,
владеющего государственным
языком

%

12

Доля представителей других
этносов, охваченных курсами
по обучению родному языку
при национально-культурных
объединениях

%

79

Количество стран проживания
казахской диаспоры,
охваченных
организационно-методическими
мероприятиями

12

Показатели
конечного
результата
Удельный объем
делопроизводства на
государственном языке в
государственных органах в
общем объеме
документооборота

%

60

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

328 295

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры и информации Республики Казахстан
Бюджетная
программа
024 Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны
и Алматы на материально-техническое оснащение объектов культуры
Описание Материально-техническое оснащение объектов культуры местного значения
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Предоставление трансфертов
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Материально-техническое
оснащение Дворца
Независимости
(Конгресс-холл) города
Астаны

тыс.
тенге

1 285 860

Показатели
прямого
результата
Ориентировочное количество
оборудования и материалов
для кинозалов

Шт.

90

Выкуп изготовленного макета
города Астаны

Ед.

1

Показатели
конечного
результата
Приобретение оборудования и
выкуп изготовленного макета
города Астаны Дворца
Независимости
(Конгресс-холл)

Ед.

91

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

1 285 860

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
029 Увеличение уставных капиталов юридических лиц, осуществляющих
деятельность в области культуры
Описание Создание эффективной производственно-технической базы и благоприятных
условий для инвестирования отрасли
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Развитие
Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый период

2014
год

проек-
тируе-
мый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Увеличение уставного
капитала АО «НК «Казахфильм»

тыс.
тенге

1 970 000

1 000 000

Увеличение уставного
капитала АО «Национальный
информационный холдинг АО
«Арна медиа»

тыс.
тенге

1 820 000

Увеличение уставного
капитала РГП
«Казреставрация»

тыс.
тенге

Показатели
прямого
результата
Создание эффективной
производственно-технической
базы юридическим лицам для
инвестирования отрасли

х

х

х

х

х

х

Показатели
конечного
результата

Повышение эффективности деятельности акционерных обществ с государственным
участием

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

3 790 000

1 000 000

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии,
проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг
по религиозным вопросам
Бюджетная
подпрограм-
ма
100 Реализация государственной политики в сфере свободы и вероисповедания
Описание Проведение информационно-пропагандистских мероприятий по вопросам
государственной политики в области обеспечения прав граждан на свободу
вероисповедания и межконфессиональных отношений. Проведение исследований
по вопросам развития религиозной ситуации, реализации права на свободу
вероисповедания, отношений между конфессиями.
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели
прямого
результата
прогнозируемый тираж
выпускаемой информационной,
периодической, печатной
продукции, научных,
методических материалов по
вопросам религии

шт.

4000

прогнозируемое количество
международных,
республиканских и
региональных
научно-практических
конференций,
семинаров-совещаний

ед.

4

прогнозируемое число
мероприятий, проведенных
агитационно-
пропагандистскими группами
по вопросам свободы
вероисповедания с
привлечением
ученых-теологов, юристов и
иных научных сотрудников

ед.

1

выпуск видеофильмов,
видеороликов

ед.

3

прогнозируемое проведение
социологических
исследований, мониторингов
религиозной ситуации,
направленных на выработку
практических рекомендаций

шт.

7

прогнозируемое количество
исследовательских и
консультационных записок,
аналитических отчетов
развития религиозной
ситуации

шт.

4

Показатели
конечного
результата
уровень поддержки в
общественном сознании
государственной политики в
сфере межконфессиональных
отношений

%

75

количество населения,
охваченного
информационно-
пропагандистскими
мероприятиями по повышению
религиоведческой
грамотности

чел.

21087

выработка практических
рекомендаций по проведенным
социологическим
исследованиям и мониторингу
религиозной ситуации

шт.

11

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

55 316

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии,
проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг
по религиозным вопросам
Бюджетная
подпрогра-
мма
101 Научно-исследовательские и аналитические услуги по религиозным
вопросам
Описание Проведение исследований по религиозным вопросам и развитию
государственно-конфессиональных отношений, разработка учебно-методических
материалов по вопросам развития религиозной ситуации, реализации права на
свободу вероисповедания и деятельности религиозных объединений
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели
прямого
результата
Прогнозируемое количество
наименований выпускаемых
учебно-методических
материалов (учебной,
монографической литературы,
словарей, энциклопедий,
информационных бюллетеней,
специальных печатных
изданий)

шт.

22

Показатели
конечного
результата
Уровень поддержки в
общественном сознании
государственной политики в
сфере межконфессиональных
отношений

%

75

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

53 108

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
031 Развитие международного сотрудничества в области культуры и религии,
проведение социологических, научно-исследовательских и аналитических услуг
по религиозным вопросам
Бюджетная
подпрогра-
мма
102 Содействие развитию международного сотрудничества в области культуры и
религий
Описание Проведение мероприятий по повышению позитивного имиджа Казахстана на
международной арене в области культур и религий, пропаганде казахстанской
идеи межэтнического и межконфессионального согласия
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Текущая
Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Показатели
прямого
результата
прогнозируемое количество
исследовательских отчетов и
консультационных записок,
аналитических отчетов
развития в сфере культуры и
религии

ед.

10

прогнозируемое количество
наименований выпускаемых
учебно-методических и
научно-методических
материалов

ед.

20

Показатели
конечного
результата
Уровень поддержки в
общественном сознании
государственной политики в
сфере межконфессиональных
отношений

%

75

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

82 557

 

 

Админист-
ратор
бюджетной
программы
Министерство культуры Республики Казахстан
Бюджетная
программа
068 Капитальный, текущий ремонт объектов культуры и информации в рамках
реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
Описание Проведение капитального и текущего ремонтов объектов культуры
республиканского значения
Вид
бюджетной
программы
в зависимости от содержания Осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа
реализации
Индивидуальная бюджетная программа,
реализуемая одним администратором
текущая/развитие Текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

Ед.
изм.

Отчетный
период

Плановый
период

2014
год

проек-
тируе-
мый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

Мероприятия
бюджетной
программы
Проведение капитального и
текущего ремонта
республиканских организаций
культуры

тыс.
тенге

835 673

Показатели
прямого
результата
Количество объектов
подлежащих капитальному и
текущему ремонту

ед.

6

Показатели
конечного
результата
Завершение капитальных и
текущих ремонтных работ на
объектах с привлечением
наемных работников с органов
занятости

6

Показатели
качества
Показатели
эффектив-
ности
Объем
бюджетных
расходов

тыс.
тенге

835 673

 

7.2 Свод бюджетных расходов

Сноска. Подраздел 7.2 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 17.05.2012 № 632; от 13.12.2012 № 1583.

тыс. тенге

 

Наименование программы

Отчетный период

Плановый период

2014
год

2015
год

2009
год
(отчет)

2010 год
(отчет)

2011 год
(уточ.
план)

2012
год

2013
год

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО бюджетных
расходов:

57 090 567

23 836 490

67 566 368

61 585 629

17 285 307

13 510 606

Текущие бюджетные
программы

36 308 622

20 755 416

19 262 112

44 061 677

17 285 307

13 510 606

Формирование
государственной
политики в области
культуры и информации

404 448

483 867

406 257

645 985

453 466

460 407

Прикладные научные
исследования

268 091

173 213

161 441

155 300

186 730

0

Стимулирование деятелей
в сфере культуры и
информации

28 859

50 415

29 694

67 814

34 605

70 149

Развитие
государственного языка
и других языков народа
Казахстана

633 873

590 311

2 533 564

438 104

2 521 383

2 697 881

Капитальные расходы
Министерства культуры и
информации Республики
Казахстан

4 160

11 655

0

0

0

Капитальные расходы
государственных
организаций в области
культуры и информации

451 544

24 090

903 690

613 901

77 180

29 712

Производство
национальных фильмов

4 600 465

4 957 976

4 512 136

2 116 560

3 858 330

0

Проведение социально
значимых и культурных
мероприятий

1 173 711

2 583 777

2 227 745

2 145 496

1 097 992

1 080 813

Обеспечение
функционирования
театрально-концертных
организаций

3 123 979

4 131 904

4 591 567

5 743 831

5 240 764

5 272 043

Обеспечение сохранности
историко-культурного
наследия

969 724

1 300 750

1 423 403

1 116 926

1 510 485

1 496 382

Издание социально
важных видов литературы

1 069 999

Проведение
государственной
политики в области
внутриполитической
стабильности и
общественного согласия

1 122 495

1 436 390

982 747

658 144

707 252

756 080

Воссоздание, сооружение
памятников
историко-культурного
наследия

563 650

565 323

610 330

716 420

622 002

663 483

Повышение квалификации
и переподготовка кадров
государственных
организаций культуры

71 970

20 243

21 862

23 647

23 556

25 204

Свод и систематизация
изучения культурного
наследия казахского
народа

42 220

38 500

43 604

43 604

49 100

45 104

Обеспечение сохранности
архивных документов и
архива печати

297 155

Проведение
государственной
информационной
политики

16 238 694

Обеспечение доступа к
информации в публичных
библиотеках
республиканского
значения

659 665

673 584

802 417

901 558

902 462

913 348

Проведение мероприятий
за счет резерва
Правительства
Республики Казахстан на
неотложные затраты

729 933

Проведение мероприятий
за счет средств на
представительские
затраты

27 547

5 535

Развитие международного
сотрудничества в
области культуры и
религии, проведение
социологических,
научно-
исследовательских и
аналитических услуг по
религиозным вопросам

190 981

0

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы
на текущие расходы в
рамках реализации
стратегии региональной
занятости и
переподготовки кадров

3 830 600

2 688 724

Капитальный, текущий
ремонт объектов
культуры в рамках
реализации стратегии
региональной занятости
и переподготовки кадров

835 673

Целевые текущие
трансферты областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы
на
материально-техническое
оснащение объектов
культуры

1 285 860

Издание
социально-важных видов
литературы

1 093 286

Обеспечение сохранности
архивных документов и
архива печати

437 136

Пропаганда борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом

10 362

Проведение
государственной
информационной политики

25 847 743

Бюджетные программы
развития

20 781 945

3 081 074

48 304 256

17 523 952

0

0

Целевые трансферты на
развитие областным
бюджетам, бюджетам
городов Астаны и Алматы
на развитие объектов
культуры

15 803 775

1 994 925

10 397 330

181 570

0

0

Строительство,
реконструкция объектов
культуры

859 875

86 149

532 294

100 734

Создание информационных
систем по развитию
государственного языка
и других языков народа
Казахстана

328 295

Увеличение уставных
капиталов юридических
лиц, осуществляющих
деятельность в области
культуры

3 790 000

1 000 000

Увеличение уставных
капиталов юридических
лиц, осуществляющих
деятельность в области
информации

1 404 648

Целевые трансферты на
развитие бюджету города
Астаны на увеличение
уставного капитала ТОО
«Театр оперы и балета»

37 374 632

15 837 000